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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 發布信息時期:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙初審委員會”的行為,確立進庫項目流程初審委員會看法和初審委員會結杲,用作估算確定的主要前提條件。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年費用預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“幾個放置”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”擬定產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院꧙“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的業務部署安排,我區可根據國有化投資基金生意成本預算個人收入的情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年估算任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化♔“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現꧟“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府𒀰“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

本年執行命令數

財政預算數

預算表數為去年同期實施數的%

稅收個人收入個人收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    升值稅(含營業執照稅)

933,286

1,005,000

107.7

    商家個人所得稅

228,688

254,000

111.1

    各人得到的稅

154,993

156,000

100.6

    地方保養搭建稅

67,755

74,500

110.0

    房屋產權稅

99,216

110,000

110.9

    燙印稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮居民耕地選擇稅

25,026

26,500

105.9

    農村土地增加稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    耕種使用率稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    氛圍保養稅

106

120

113.2

非稅利入

194,687

205,280

105.4

    專向工資

34,993

41,070

117.4

    政府部門衛生事業性計量收益

29,019

29,000

99.9

    國家股環境資源(基金)高價便用收入來源

71,376

69,030

96.7

    其他的盈利

59,299

66,180

111.6

方面財政局效益總金額

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

改變性薪資收入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上級領導補貼金納入

1,258,201

893,150

71.0

        繳納性利潤

363,307

300,220

66.4

        一樣 性轉回支付款薪水

451,808

442,625

99.9

        自查自糾轉換付款創收

443,086

150,305

33.9

    新加正常公司債券收入水平

130,000

91,000

70.0

    上一年結轉

264,871

170,678

64.4

    采取預決算安穩緩解債卷

200,000

205,000

102.5

    從部門性基金投資工程預算調進

30,000

 

 

    從國有控股資本投資操作預決算調動

3,220

5,040

156.5

凈收入總結

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

前年完成數

成本預算數

決算數為去年同期連接數的%

一、尋常公共信息培訓服務培訓支出費用

190,727

198,668

104.2

二、飲水機教育支出

3,220

4,417

137.2

三、公共服務可靠經費支出

128,327

168,971

131.7

四、育兒教育經費支出

354,890

420,625

118.5

五、科學科技科技費用

45,869

53,333

116.3

六、特色文化度假旅游體育教育與影視文化花費

45,871

103,508

225.7

七、社會生活得到保障和畢業生就業結余

480,520

407,296

84.8

八、安全衛生正常開支

157,008

165,945

105.7

九、高效的環保費用

193,688

95,934

49.5

十、城市居委教育支出

692,638

688,977

99.5

十一月、農林業水開支

264,493

346,423

131.0

十三、交通裝運裝運結余

467,425

171,349

36.7

十四、物資探礦問題等收入支出

186,703

248,203

132.9

十四、工業安全第三產業等結余

7,285

8,570

117.6

十六、大的大自然資源的海洋能形象等付出

5,741

5,949

103.6

第十五、房間服務收支

139,738

202,539

144.9

十六、調味品東西儲備量支出費用

6,503

9,075

139.6

二十、洪澇治理及急救管控其他支出

17,060

21,245

124.5

十八、發展對象費

 

61,863

 

三十五、借款付息撥出

17,172

20,000

116.5

二十一國慶、一些教育支出

46,032

50,971

110.7

通常情況下公眾項目預算費用總金額

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

前年實行數

預決算數

決算數為前年程序執行數的%

轉交性收入支出

479,166

118,307

24.7

    上解領導付出

105,940

118,307

111.7

    一般的債券投資還本費用

96

 

 

    科學安排概預算不穩定性可以調節理財產品

202,452

 

 

    結轉下年付出

170,678

 

 

付出總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

活動

上一年繼續執行數

估算數

概算數為
竣工決算數 %

一、般公益性業務

142,167

135,307

        95.2

    人多公共事務

1,022

955

        93.4

      政府部門使用

703

671

        95.4

      普遍政府部門經營業務

5

36

       720.0

      人多開會

132

66

        50.0

      人大常委會輔導

53

48

        90.6

      意味工作中

129

134

       103.9

    全國政協公共事務

755

733

        97.1

      政府部門正常運行

432

375

        86.8

      工商聯研討會

21

56

       266.7

      常務委員檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      同一市政協事務管理教育支出

149

82

        55.3

    地方政府辦工廳(室)及涉及到醫療機構事務管理

43,000

36,380

        84.6

      行政管理執行

13,459

16,382

       121.7

      普通行政公共事務經營公共事務

13,688

4,807

        35.1

      單位服務保障

644

690

       107.1

      專項整治服務主題活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪事物

58

17

        29.3

      企業發展程序運行

1,826

1,944

       106.5

      其他的現政府工作廳(室)及涉及到部門事務性費用支出

10,371

9,424

        90.9

    的發展與創新事務管理

1,686

1,936

       114.8

      行政機關執行

1,032

965

        93.5

      一樣 人事部門工作管理事務性

654

971

       148.5

    數據統計分析企業信息行政監察

1,041

1,093

       105.0

      財政電腦運行

564

588

       104.3

      數據行政監察

41

26

        63.4

      專業統計學業務部門

9

20

       222.2

      數據統計工作管理

34

70

       205.9

      專項督查清查工作

206

143

        69.4

      分析抽檢了解

183

198

       108.2

      另一數據統計分析的信息事務性付出

4

48

     1,200.0

    財政廳業務

4,333

5,055

       116.7

      行政訴訟電腦運行

2,594

2,801

       108.0

      資料化規劃

954

1,431

       150.0

      財政性受托保險業務撥出

565

689

       121.9

      另一個財政預算事務管理開支

214

134

        62.6

    稅金行政監察

5,775

7,044

       122.0

      行政訴訟行駛

2,370

1,747

        73.7

      應該行政機關服務管理事務管理

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款資質費

2,930

4,481

       152.9

    審計工作事務處理

1,426

2,247

       157.6

      行政處加載

740

687

        92.8

      審核相關業務

501

1,261

       251.7

      自己事業啟動

166

233

       140.4

      其他的財務審計事物付出

19

66

       347.4

    人才資源英文資源英文行政事務

1,710

313

        18.3

      事業心正常運作

1,515

 

  

      許多勞動力市場事務處理撥出

195

313

       160.5

    紀檢督察行政事務

1,362

1,644

       120.7

      人事部門運動

1,152

1,384

       120.1

      一樣 公共事業管理制度管理制度業務

93

127

       136.6

      驚天大案要案依法查處

48

50

       104.2

      另一個紀檢監督事務管理開支

69

83

       120.3

    經貿事務處理

27,385

12,863

        47.0

      行政訴訟作業

1,773

1,341

        75.6

      一半人事部門工作管理事物

7,098

7,681

       108.2

      企業發展運動

1,312

1,457

       111.1

      某個商貿公司事務管理性支出

17,202

2,384

        13.9

    技巧使用權行政監察

1,034

1,624

       157.1

      祖國知識與技能不動產證市場策略

1,034

1,624

       157.1

    港臺工作

233

270

       115.9

      財政使用

129

122

        94.6

      一般的財政監管事宜

104

148

       142.3

    黨案事務性

1,117

1,207

       108.1

      財政正常運行

454

442

        97.4

      文件館

648

757

       116.8

      任何電子檔案事情總支出

15

8

        53.3

    自由主義黨派及工商局聯事務處理

441

463

       105.0

      通常行政部門服務管理事宜

126

110

        87.3

      同一民主制度黨派及工商局聯事物支出費用

315

353

       112.1

    民眾團隊活動事務處理

3,408

4,093

       120.1

      人事部門運營

808

923

       114.2

      普遍行政部門操作行政事務

1,574

1,949

       123.8

      行業運營

98

101

       103.1

      某個老百姓小團體業務撥出

928

1,120

       120.7

    黨委會商務辦廳(室)及有關于組織 公共事務

7,586

5,574

        73.5

      行政管理運營

1,782

1,647

        92.4

      基本行政機關控制事務管理

5,190

3,312

        63.8

      事業上的行駛

614

615

       100.2

    組織安排工作

1,317

1,970

       149.6

      行政管理運轉

445

441

        99.1

      應該政府部門監管事務管理

650

1,147

       176.5

      某些組織結構事宜收支

222

382

       172.1

    宜傳事宜

9,322

19,806

       212.5

      人事部門使用

400

361

        90.3

      一般來說財政管控事務管理

4,089

9,759

       238.7

      事業心運作

1,549

1,602

       103.4

      別的宣傳畫事務性費用支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰事務管理

950

1,013

       106.6

      行政訴訟程序運行

516

522

       101.2

      通常情況人事部門的管理事情

183

226

       123.5

      社會事務處理

132

140

       106.1

      海外華僑事務性

88

88

       100.0

      別統戰行政監察收支

31

37

       119.4

    其它的共產主義事物付出

3,676

4,419

       120.2

      人事工作

2,157

2,398

       111.2

      其余我黨業務總支出

1,519

2,021

       133.0

    專業市場監督的管理系統職能管理系統公共事務

22,245

23,053

       103.6

      行政部門啟用

11,016

11,219

       101.8

      一樣人事部門管理工作公共事務

205

639

       311.7

      茶葉市場監管菅理專門

4,741

4,106

        86.6

      市場中衛生監督執法監督衛生監督執法

304

164

        53.9

      消費者財產權利維護

141

123

        87.2

      相關數字化管理建筑

244

263

       107.8

      認證證書教育部認證監督檢查控制

 

80

  

      細則化操作

 

79

  

      放射性藥品事物

166

7

         4.2

      美容品業務

 

10

  

      衛生事業加載

4,864

5,230

       107.5

      一些茶葉市場監督檢查經營事務管理

564

1,133

       200.9

    其他正常共公業務教育支出

1,343

1,552

       115.6

      其余通常情況下公共信息服務性經費支出

1,343

1,552

       115.6

二、飲水機付出

3,178

4,337

       136.5

    國防軍事帶動

3,158

3,169

       100.3

      民眾防空

3,158

3,169

       100.3

    別的中國軍事性支出

20

1,168

     5,840.0

三、公用安全可靠經費支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝力量警方空軍

924

924

       100.0

      各種武裝力量交警隊伍費用

924

924

       100.0

    公安廳

122,034

162,238

       132.9

      行政訴訟作業

72,176

96,855

       134.2

      尋常財政監管事務管理

8,322

16,627

       199.8

      資訊化的建設

21,534

18,624

        86.5

      綜合執法偵辦案件

19,852

30,052

       151.4

      另一公安局撥出

150

80

        53.3

    國家利益保障

1,194

1,001

        83.8

      財政使用

1,066

873

        81.9

      安全的項目

128

128

       100.0

    行政訴訟法

4,077

4,694

       115.1

      行政性運動

2,376

2,268

        95.5

      一般來說行政事務管理控制事務管理

107

124

       115.9

      群眾民事渠道

793

1,410

       177.8

      普法策劃活動

145

177

       122.1

      法令救助

477

583

       122.2

      法治社會建沒

179

132

        73.7

四、幼兒教育費用支出

350,262

416,492

       118.9

    的教育操作事宜

1,667

691

        41.5

      行政處電腦運行

844

691

        81.9

      般行政安全管理安全管理公共事務

823

 

  

    尋常的教育

176,789

336,035

       190.1

      幼兒教育教學教育教學

50,419

80,544

       159.7

      學校基礎教育

54,800

74,183

       135.4

      小升初教肓

41,145

99,361

       241.5

      普通高中教肓

17,759

31,426

       177.0

      另一個高級教育學校花費

12,666

50,521

       398.9

    職業的文化藝術培訓

6,617

11,426

       172.7

      事業職高教育培訓

6,617

11,426

       172.7

    長大的教育

5,234

3,798

        72.6

      青少年適中幼兒教育

5,234

3,798

        72.6

    播音網絡電視機的教育

81

2,800

     3,456.8

      新聞廣播液晶電視機構

81

2,800

     3,456.8

    特殊性培訓

786

1,397

       177.7

      特有中小學校的教育

786

1,397

       177.7

    專科護士培養及培養

9,705

9,722

       100.2

      新教師訪學

3,437

3,467

       100.9

      村干部教學

1,401

1,597

       114.0

      學習培訓收支

4,867

4,658

        95.7

    育兒教育費扣除規劃的支出費用

148,325

49,622

        33.5

      市政小中型學園舍建造

3,964

2,036

        51.4

      相關文化教育費扣除安裝的其他支出

144,361

47,586

        33.0

    其他的教育培訓撥出

1,058

1,001

        94.6

五、生物學水平費用支出

38,035

45,238

       118.9

    學科技巧工作事務處理

1,051

944

        89.8

      行政部門正常運作

599

484

        80.8

      單位服務于

452

460

       101.8

    技術設備科研與發展

8,492

8,515

       100.3

      應該用高技術調查與建設

5,365

6,968

       129.9

      科枝工作成效生成與粘附

3,127

1,547

        49.5

    科學經濟條件與精準服務

2,982

10,989

       368.5

      科技公司前提督查通知

2,982

10,989

       368.5

    地理學科技普及性

1,171

1,240

       105.9

      普及營銷活動

534

543

       101.7

      高新科技館站

632

697

       110.3

      別完美技藝大力推廣收支

5

 

  

    任何合理技巧花費

24,339

23,550

        96.8

      現代科技賺錢

9

 

  

      別的物理學高技術費用

24,330

23,550

        96.8

六、文化藝術旅游行業田徑運動與影視文化費用支出

36,956

75,003

       203.0

    文化教育和出境游

18,436

54,116

       293.5

      行政機關工作

1,031

1,010

        98.0

      一樣行政性標準化管理事物

95

161

       169.5

      電子圖書室

1,883

2,014

       107.0

      學歷分享及特殊紀念公司

1,069

24,288

     2,272.0

      藝術游戲活動

2,269

2,331

       102.7

      大眾人文精神

2,820

3,201

       113.5

      技術 藝術創作與保護措施

24

58

       241.7

      學歷和親子旅游茶葉市場經營

401

437

       109.0

      景區宣傳單

1,373

1,470

       107.1

      旅行職業服務處理

1,191

 

  

      其它的人文精神和景區費用支出

6,280

19,146

       304.9

    珍貴文物

1,564

2,453

       156.8

      古建筑保護區

288

564

       195.8

      陳列館

1,276

1,889

       148.0

    體育用品

16,763

16,821

       100.3

      財政啟用

372

404

       108.6

      通常情況行政性的管理事務管理

228

 

  

      體育文化競賽方案

349

588

       168.5

      運動培訓

1,259

829

        65.8

      球場球場館

12,661

12,931

       102.1

      百姓球場

1,760

1,860

       105.7

      某個體育教育收支

134

209

       156.0

    播報網絡電視機

8

13

       162.5

      許多電臺網絡電視性支出

8

13

       162.5

    其它的和文化體肓與新傳媒撥出

185

1,600

       864.9

      是宣傳古文化未來發展專向其他支出

65

100

       153.8

      企業文化產業鏈提升工作方案其他支出

120

1,500

     1,250.0

七、中國社會保護和就業前景總支出

357,571

270,195

        75.6

    人工資原和發展得到保障安全管理事務管理

26,071

33,913

       130.1

      行政性工作

1,045

1,398

       133.8

      通常情況下行政部門的管理事務處理

13,966

19,613

       140.4

      勞動課服務保障督查

711

848

       119.3

      社會生活保險公司銷售業務方法事務處理

1,451

1,377

        94.9

      通用找工作服務培訓和網絡職業召喚師技能司法鑒定部門

1,430

2,117

       148.0

      勞動力人資矛盾調節法律仲裁

694

851

       122.6

      另一人事資源量和世界切實保障安全管理公共事務經費支出

6,774

7,709

       113.8

    民政的管理行政監察

2,441

5,427

       222.3

      行政事務自動運行

696

758

       108.9

      民俗阻止工作

1,067

1,223

       114.6

      面層統治和街道社會治理規劃

109

1,130

     1,036.7

      另外民政菅理事務管理花費

569

2,316

       407.0

    行政訴訟企業機關單位離離休

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理方法的人事部門標準離退休年齡

2,362

2,422

       102.5

      事業上的計量單位離退休工資

3,915

6,501

       166.1

      機關事業計量單位事業計量單位幾乎醫療商業險商業險交款結余

57,287

56,739

        99.0

      政府部門事業上機關單位專職年金付費收支

29,714

23,054

        77.6

      對工商登記事業企業單位關鍵醫療保障保障私募基金的補貼費

412

671

       162.9

      其它的行政部門行業機關單位離養老金開支

94

104

       110.6

    人才需求補貼

35,907

39,000

       108.6

      就業互聯網創業互聯網創業貼心服務補貼標準

 

300

  

      愛心慈善性職業政府補貼

32,049

34,775

       108.5

      各種人才需求補貼申請書支出費用

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      死亡視頻撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍退伍兵的生活補貼金

238

240

       100.8

      優撫事業企業單位總支出

148

229

       154.7

      公民義務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農村建設籍退役兵員年紀生存補助費

39

85

       217.9

      其它的優撫總支出

358

410

       114.5

    退役按置

4,500

6,292

       139.8

      退役兵員放置

1,435

1,110

        77.4

      武裝部隊轉交政府部門的離提前退休人工安裝

1,998

3,819

       191.1

      部隊轉交以政府離提前退休領導人員工作中介機構

200

328

       164.0

      退役戰士服務管理幼教

19

82

       431.6

      另外的退役棚戶區改造其他支出

848

953

       112.4

    世界福利微信

24,028

42,455

       176.7

      小型活動

178

126

        70.8

      老年性獎勵

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      世界 福利微信參公公司

1,122

1,787

       159.3

      另外的社會上褔利費用

107

103

        96.3

    病殘人創業

8,847

10,710

       121.1

      政府部門執行

335

356

       106.3

      通常情況下行政部門管理系統事務性

431

585

       135.7

      智殘人治愈

1,555

2,376

       152.8

      病殘人就業前景和脫貧的

4,369

4,101

        93.9

      智殘人性生活和基礎護理補貼政策

84

341

       406.0

      同一肢體殘疾人創業事業發展支出費用

2,073

2,951

       142.4

    紅十字事業上的

581

596

       102.6

      政府部門加載

191

172

        90.1

      尋常行政部門治理行政事務

270

270

       100.0

      相關紅十字創業收支

120

154

       128.3

    更低的生活服務

2,726

3,602

       132.1

      縣城平均家庭生活切實保障金撥出

2,726

3,602

       132.1

    異地救援

475

727

       153.1

      突然援助支出費用

150

330

       220.0

      漂泊乞討者援助付出

325

397

       122.2

    特困工作人員救濟滿足

20

88

       440.0

      旅游城市特困工作員援助贍養費用

20

80

       400.0

      中國農村特困技術人員搶救供給性支出

 

8

  

    另一個生活中救濟

2,717

2,662

        98.0

      任何成市性生活求助

2,481

2,662

       107.3

      某些農村建房居住救援

236

 

  

    不需要對首要社區養老商業保險債卷的補助金

574

619

       107.8

      財政部門對縣域人差不多健康養老保費基金投資的補貼

574

619

       107.8

    退役退伍軍人維護行政事務

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    同一發展擔保和大學生就業經費支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生防疫營養健康花費

147,672

156,640

       106.1

    健康的健康的標準化管理業務

3,848

6,235

       162.0

      人事部門執行

1,432

1,515

       105.8

      基本上行政性管理制度公共事務

2,385

4,720

       197.9

      各種環境衛生營養健康經營行政事務付出

31

 

  

    市立寵物醫院

38,760

31,375

        80.9

      綜合管理醫療機構

29,393

20,510

        69.8

      中醫(中華民族)寵物醫院

3,984

4,073

       102.2

      信念病大醫院

2,592

2,687

       103.7

      婦產的醫院

2,651

2,139

        80.7

      別專升本醫阮

0

1,911

  

      另一個公校青島博士整形醫院醫院總支出

140

55

        39.3

    基層人員醫院衛生管理醫院

35,773

40,524

       113.3

      省會城市小區健康培訓機構

32,379

37,174

       114.8

      另一個基礎整形環保裝置付出

3,394

3,350

        98.7

    公用衛生學

32,155

35,205

       109.5

      常見疾病應對控制裝置

4,106

5,323

       129.6

      健康監查單位

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健理療平臺

1,267

1,737

       137.1

      應急處置治療單位

5,246

5,662

       107.9

      采供血機購

1,802

2,040

       113.2

      幾乎共公安全衛生的服務

16,543

17,428

       105.3

      重要通用環境衛生專業

951

870

        91.5

      突發性公用設施環境衛生群體事件救急加工處理

88

65

        73.9

      許多公用設施衛生學撥出

122

178

       145.9

    中醫針灸藥

12

30

       250.0

      另一個中醫師藥費用支出

12

30

       250.0

    計劃表二孩工作

5,352

6,815

       127.3

      別的預計二孩事宜開支

5,352

6,815

       127.3

    財政人事計量單位醫療保健

27,911

30,349

       108.7

      行政管理的單位醫疔

4,524

2,591

        57.3

      行業的單位醫療機構

20,687

24,239

       117.2

      因公員醫療器械補助款

0

19

  

      另一行政訴訟工作企業醫遼開支

2,700

3,500

       129.6

    財務對大體醫療服務保障債卷的補助費

95

95

       100.0

      財政預算對縣域人主要醫學保障股權基金的經濟補貼

95

95

       100.0

    醫療管理救治

2,703

4,823

       178.4

      新型農村醫療衛生求助

282

2,386

       846.1

      其他醫療管理救濟撥出

2,421

2,437

       100.7

    優撫相親對象醫療器械

 

260

  

      優撫對象醫學補帖

 

260

  

    老齡清潔衛生營養健康的服務

547

271

        49.5

      老齡清潔的健康業務

547

271

        49.5

    相關衛生情況身心健康結余

516

658

       127.5

      另一個身心健康身心健康總支出

516

658

       127.5

九、工業環保細節標準開支

118,093

20,480

        17.3

    大生態環境英文安全管理事物

1,704

2,444

       143.4

      行政訴訟電腦運行

362

693

       191.4

      平常行政性管理系統行政監察

1,313

1,721

       131.1

      生態健康環境保證宣傳單

29

30

       103.4

    環鏡探測與監督檢查

77

33

        42.9

      核與影響安全性高遠程監控

77

33

        42.9

    污染破壞預防治療

594

518

        87.2

      地表水

300

195

        65.0

      固態物體廢品物與物理品

4

9

       225.0

      相關污染源預治撥出

290

314

       108.3

    破壞碳排放

49,115

17,285

        35.2

      防水工作生態環境監測站與信息內容

2411

2744

       113.8

      生態圈壞境稽查督察

866

910

       105.1

      降碳專向結余

36287

13431

        37.0

      清掃生產的專業性支出

 

200

  

      另一影響節能減排收支

9551

 

  

    可可再生發熱能源

 

200

  

    其它的能源管理的環保總支出

66603

 

  

十、新農村平臺總支出

421,380

469,542

       111.4

      城鄉經濟區域處理公共事務

178,528

207,487

       116.2

        行政機關作業

12,574

20,703

       164.6

        般人事部門經營業務

4,227

2,951

        69.8

        機關事業單位產品

583

168

        28.8

        城管辦案

7,199

1,526

        21.2

        其余城鄉一體化居委管理制度行政事務費用

153,945

182,139

       118.3

      城鎮居委公開配制

123,227

82,088

        66.6

        某個城市社區服務站共公裝置支出費用

123,227

82,088

        66.6

      新農村街道社區環境環保

86,237

145,607

       168.8

      網站建設市場監管與行政監督

7,886

12,499

       158.5

      一些成鄉社區服務站經費支出

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、農業和林業水其他支出

223,393

257,102

       115.1

      漁業

31,969

44,429

       139.0

        行政處電腦運行

2098

2506

       119.4

        應該行政事務管理工作管理事務管理

114

51

        44.7

        事業上運動

2982

2826

        94.8

        科技信息導出與宣傳推廣安全服務

268

1018

       379.9

        蟲害害操控

460

569

       123.7

        農產品效率安全管理

337

1384

       410.7

        執法監督監管部門

343

322

        93.9

        數據匯總評估與相關信息服務

239

81

        33.9

        穩定性農牧民薪資收入補肋

5756

5642

        98.0

        農產品加工生孩子能夠補貼費

2418

3406

       140.9

        農產品加工組識化與工業化經營者

7952

9066

       114.0

        農品牌精加工與推廣

122

60

        49.2

        農村社區愛心公益教育事業

688

4123

       599.3

        畜牧業資源英文維護處理與合理利用

545

601

       110.3

        產品油單價改善對水產業的津貼

8

13

       162.5

        對高職高專院校研究生學生到基成認職補貼金

125

116

        92.8

        各種綠植基地教育支出

7514

12645

       168.3

      農林和草地

3,558

5,384

       151.3

        企業組織

1153

1433

       124.3

        森林地圖繁育

1575

2120

       134.6

        技巧營銷與圖片轉換

418

891

       213.2

        森林草原公開撥出

 

790

  

        其它的農林費用支出

412

150

        36.4

      水利水電工程

165,949

188,530

       113.6

        行政機關行駛

568

563

        99.1

        一樣行政訴訟管理方法業務

3

10

       333.3

        水利工程領域銷售操作

3469

12708

       366.3

        市政工程項目施工

63322

87255

       137.8

        水工建筑工程操作與維持

84497

74026

        87.6

        水務企業早期事情

3

50

     1,666.7

        水利樞紐城管執法執法監督

593

549

        92.6

        水成本省管理方法與愛護

8964

11574

       129.1

        地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利水電工程技木網絡推廣

166

157

        94.6

        大大中小型水庫釣魚香港移民晚期幫扶專門收入支出

54

 

  

        市政安全性遠程監控

461

481

       104.3

        一些市政性支出

2782

 

  

      農產品加工整合建設

17,334

6,678

        38.5

        地面整冶

14534

1874

        12.9

        服務業發展方向

2798

4800

       171.6

        其它的農林牧全方位的聯合開發開支

2

4

       200.0

      鄉村網絡綜合改變

3,843

10,985

       285.8

        對鄉級的事一議的補貼

3843

10667

       277.6

        鄉下網絡綜合行政體制改革試驗區試驗區政府補貼

 

318

  

      優惠財富管理的發展其他支出

740

1,096

       148.1

        草業保險費用保險費補肋

740

1096

       148.1

12、交通管理運輸配送性支出

464,385

168,942

        36.4

      高速公路水路運輸車

445,202

163,313

        36.7

        行政訴訟操作

1,746

1,929

       110.5

        道路建筑

358,925

41,795

        11.6

        公路工程養生

37,557

58,895

       156.8

        交通管理裝卸搬運信息查詢化規劃

2,163

997

        46.1

        道路輸送工作管理

39,827

57,579

       144.6

        水路運輸物流控制付出

1,989

2,118

       106.5

        撤除鎮政府還房貸特殊公路橋繳費專向支出費用

2,995

 

  

      其它的交通線公路運輸總支出

19,183

5,629

        29.3

        公眾城市交通營銷補貼金

4,594

4,000

        87.1

        許多城市交通裝運費用支出

14,589

1,629

        11.2

十五、能源勘察圖片信息等費用

102,799

166,172

       161.6

      集體所有制資金系統化

1,181

1,211

       102.5

        行政管理行駛

471

442

        93.8

        一樣 行政菅理菅理業務

403

433

       107.4

        相關國有土地財力安全監管費用支出

307

336

       109.4

      可以支持縣域中小型企業進展和維護費用

69,817

88,365

       126.6

        微商中小公司企業經濟發展督查通知

21,499

18,050

        84.0

        任何扶持小中型企業公司的發展和標準化管理經費支出

48,318

70,315

       145.5

      另外的資原探勘問題等結余

31,801

76,596

       240.9

        技術提升付出

104

2,896

     2,784.6

        重要服務業振新和技藝工程建筑創業項目代款貼息

21,197

6,500

        30.7

        許多資源的勘測信心等收支

10,500

67,200

       640.0

十四、金融業工作業等開支

4,652

5,215

       112.1

      企業調運事務管理

438

454

       103.7

        別的商業圈分銷行政監察費用支出

438

454

       103.7

      對外成長服務培訓收入支出

300

 

 

        其他涉外企業進展售后服務總支出

300

 

  

      某個商務提供快餐業等收入支出

3,914

4,761

       121.6

        其他金融業服務項目業等花費

3,914

4,761

       121.6

第十、自然的材料大海形象等結余

5,708

5,877

       103.0

      大自然產品事物

4,884

5,000

       102.4

        行政處作業

696

831

       119.4

        似的財政處理事務處理

202

83

        41.1

        地表信息使用與保證

476

519

       109.0

        創業使用

2,950

2,990

       101.4

        許多自然美資源量公共事務性支出

560

577

       103.0

      海洋生物方法公共事務

92

48

        52.2

        淺海觀察評測

92

48

        52.2

      氣象預報公共事務

732

829

       113.3

        氣象觀測天氣實況預側

40

40

       100.0

        氣象觀測裝置保險服務器維護

60

115

       191.7

        氣象臺基礎上配套設施建沒與售后維修

94

30

        31.9

        其余氣象局行政事務教育支出

538

644

       119.7

16、住宅房有效保障了花費

131,709

193,873

       147.2

      確保性安居管家施工結余

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區進行改造進行改造

82,388

150,594

       182.8

        保證性商品房租價補帖

 

1,350

  

      往房行政體制改革結余

41,952

33,703

        80.3

        往房公積金貸款

25,789

25,753

        99.9

        買房貼補

16,163

7,950

        49.2

      城鄉經濟社區網站住所

7,369

8,226

       111.6

        的城鄉一體化片區住宅房教育支出

7,369

8,226

       111.6

十二、糧油加工工程物資收儲撥出

6,503

9,074

       139.5

      糧油食品事務管理

3,087

5,312

       172.1

        普遍行政機關管控事務處理

17

109

       641.2

        事業上的作業

169

183

       108.3

        另外糧油食品行政事務經費支出

2,901

5,020

       173.0

      調味品儲備庫

3,416

3,762

       110.1

        保障糧油食品津貼

3,416

3,762

       110.1

二十、災難預防治療及突發管理系統收入支出

13,639

17,080

       125.2

     應急救援管理工作公共事務

2,137

2,021

        94.6

       行政訴訟程序運行

287

330

       115.0

       安全保障風險管控

1,850

1,282

        69.3

       事業性行駛

 

339

  

       另一緊急救援管控結余

 

70

  

     消防栓行政事務

11,473

15,014

       130.9

       行政事務進行

8,858

11,603

       131.0

       基本行政工作管理工作法律實務

1,852

2,427

       131.0

       達到應激搜救

763

984

       129.0

     強震事物

29

45

       155.2

       余震監測網

29

45

       155.2

十八、想費

 

50,000

  

三十五、借款付息收入支出

17,172

20,000

       116.5

      敵方以政府基本上外債付息教育支出

17,172

20,000

       116.5

        空間人民政府通常情況企業債券付息其他支出

15,288

20,000

       130.8

        區域部門許多一般來說債權付息經費支出

1,884

 

  

二11、另外的教育支出

32,465

46,603

       143.5

        期初留出

 

45,000

  

        別的收支

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

結余總金額

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年進行數

概算數

項目預算數為前年
實施數的%

集體所有制土地的流失用到權出令收錄

1,039,862

700,000

67.3

國家股土地資源效率投資基金使收入

 

 

 

占農業的大部分地表制作錢財年收入

 

 

 

彩票網站公益活動金收入水平

4,119

 

 

縣城基本安全設施一體化費工資收入

22,009

20,000

90.9

城市污水處里費純收入

30,711

33,300

108.4

其余現政府性股票基金效益

-3,887

 

 

當地政府性母基金使收入總計

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

變更性個人收入

350,113

285,811

81.6

    上司補貼政策營收

9,590

3,044

31.7

    專項整治債務糾紛轉貸收入水平

100,000

 

 

    起用上一年盈余收入來源

240,523

282,767

117.6

    放入流動資金

 

 

 

 

 

 

 

納入總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期施行數

項目預算數

預算數為上年執行數的%

國有控股農田選用權出令使個人收入及相匹配專業外債使個人收入配備的總支出

1,340,693

930,554

69.4

國有企業農田投資收益私募基金及代表重點債權債務營收布置的花費

 

 

 

漁業土地證開拓金額制定的教育支出

 

2,400

 

買彩票慈善金及使用專項計劃借債使收入安排好的收入支出

2,111

5,748

272.3

中小城市前提體系搭配費及匹配專業負債利潤配備的性支出

19,581

50,000

255.3

大大中小型干渠移民項目晚期幫扶股票基金支出費用

 

3,609

 

污廢水外理費及相對應工作方案債款效益設置的總支出

31,258

33,300

106.5

財產付息花費

10,083

13,500

133.9

某些部門性股票基金撥出

45

 

 

政府部門性股票基金教育支出加總

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉交性其他支出

39,156

 

 

    上解上級部門總支出

100

 

 

    重點公司債務還本付出

 

 

 

    調為錢財

30,000

 

 

    年度績效考核節余

9,056

 

 

付出總結

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

上一年下達數

財政預算數

工程預算數為本年
繼續執行數的%

一、利潤來源納入

13,390

15,500

115.8

    投資項目服務的的企業收益純收入

8,757

10,000

114.2

    貿易方面客戶凈納入納入

 

 

 

    房建土建工程公司收益收益

180

 

 

    房房產行業盈利純收入

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁行業利潤空間營收

8

 

 

    衛生管理運動褔利企業純利潤使收入

 

 

 

二、股利、股息盈利

2,712

2,500

92.2

    國企控股企業品牌股利、股息效益

2,712

2,500

92.2

三、產權年限商標轉讓創收

 

 

 

四、清算程序使收入

 

 

 

五、其它的國有控股資本投資生產決算利潤

 

 

 

國家股投資者生產收入來源累計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉換性收錄

2,829

711

25.1

  采取前年結轉收入來源

2,829

711

25.1

 

 

 

 

凈收入累計

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

去年下達數

估算數

估算數為去年
運行數的%

一、社會中服務保障和就業率支出費用

 

 

 

二、公有資本公司銷售經營費用預算教育支出

15,000

13,000

86.7

1.解決處理經驗遺留物一些問題及改革的實質總成本支出費用

 

 

 

2.國家品牌股權投資金加入

15,000

13,000

86.7

      國家經濟性架構調整性支出

15,000

13,000

86.7

      公益活動性基礎設施投資加盟支出費用

 

 

 

3.集體所有制行業策略性補貼金

 

 

 

4.互聯網金融國有企業資本營業預決算花費

 

 

 

5.同一公有投資基金生產經營概預算費用

 

 

 

國家股投資基金生產經營其他支出合計數

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉入性開支

3,931

5,711

145.3

    調為經濟

3,220

5,040

156.5

    結轉下年支出費用

711

671

94.4

 

 

 

 

支出費用總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

前年執行程序數

預算表數

費用預算數為前年繼續執行數的%

小昆山市鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分攤到鎮

 

96,967

 

預估合計

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96962萬元主耍為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

樓盤

總是

但其中:

尋常債權債務

這其中:

專業債權

一、相關部門借債上限情形

 

 

 

    2018年年終縣政府政府債務限制額度

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年尾市政府政府債務大額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年期初政府機構借債大額

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        這當中:市預下發增加公司債券限制額度

91,000

91,000

 

二、2018年部門債權查詢余額情形

 

 

 

    年末中央政府借債查詢余額

850,091

490,091

360,000

    當時添加鎮政府債權債務

230,000

130,000

100,000

    十年前償債地方政府債權債務

30,187

30,187

 

    歲末政府辦公室外債查詢余額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年政府性公司債務余下的錢情形

 

 

 

    今年初中央政府債款可用資金

1,140,904

680,904

460,000

        這當中:市預下達任務合并債卷限制額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

新項目

2018年概預算數

2019年成本預算數

預決算數為去年預決算數的%

因公出國工作()

824.00

827.00

100.4

公務接待客人接待客人費

791.10

523.09

66.1

公務接待出行購買及運營費

小計

6995.72

6205.10

88.7

在當中:購買費

2892.00

2329.05

80.5

     運作費

4103.72

3876.05

94.5

合計數

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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